送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-28 17:17

你好;   留底進項稅你掛什么科目的; 好判斷   

k1 追問

2022-12-28 19:02

留底進項在未交稅金里面,就是不知道滯納金是不是進營業外支出?

meizi老師 解答

2022-12-28 19:08

你好;        是的;   借營業外支出-  滯納金  貸 應交稅費-未交增值稅; 這樣來 ; 原來留底進項稅在借方; 這樣做貸方; 借貸方會自動抵減的   

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你好;? ?留底進項稅你掛什么科目的; 好判斷? ?
2022-12-28 17:17:25
同學你好 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-01-21 14:54:52
同學你好 這個可以的 一般沒事
2022-04-11 10:24:03
這個得參考稅法的相關規定才能確定,通常來說,在納稅義務申報期屆滿后,發現存在應納稅額未交或者少交的情況,需要按照稅法規定進行繳納。但是如果你已經在期末準備完畢關閉賬簿之前發現了問題,可以嘗試使用“補繳稅款”進行更正和補繳,不需要支付滯納金。
2023-03-09 15:32:34
你好,你可以更正報表,但是留抵抵欠稅的話,它的附加稅他是應該正常繳納的。附加稅那塊兒是有滯納金的。
2022-04-11 11:16:10
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