老師,你好。我們匯算清繳有退稅80塊錢,老板的意思 問
您好,你調(diào)增就可以,納稅調(diào)整表第30行其他這里 答
你好老師,這個案例里面老師講的是今年被稅務(wù)局罰 問
同學(xué)你好 對于罰款,稅法上的規(guī)定是:不允許做稅前扣除的, 因此,比方說26年4月 被罰了421.26萬元, 26年5/31號前企業(yè)做匯算時,要把這個罰款做納稅調(diào)增,不允許做企業(yè)的損失。 答
老師:羽毛球館進(jìn)貨的飲料,直接進(jìn)成本了,沒有做庫存 問
您好,是買來就出售了嗎? 答
咨詢下,員工報銷發(fā)票特別亂,出差的滴滴打車和本市 問
您這種情況主要是內(nèi)控報銷制度,制定一個制度,按照單次出差清賬的報銷制度, 答
老師,你有應(yīng)付賬款分析表嗎?我拿來記錄賬齡用的 問
會計學(xué)堂下載中心搜索下載 http://www.lnzhenxing.cn/download/ 答

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù),并且進(jìn)項稅額大于銷項稅額還需要調(diào)整嗎?
答: 你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)是正常的,不需要調(diào)整啊?
老師好!請教一下:我們公司資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費”余額從年初到年末一直是負(fù)數(shù),是因為應(yīng)交稅費科目下的待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額大于每月開票的銷項稅額,這樣在資產(chǎn)負(fù)債表中老是負(fù)數(shù)顯示,可以不?可以怎樣調(diào)整成正數(shù)顯示不?
答: 你好,你可以把它調(diào)整一下的,把它放到其他流動資產(chǎn)里面去。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
答: 你好,學(xué)員,這個反了









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陽光 追問
2022-12-28 12:09
郭老師 解答
2022-12-28 12:09
陽光 追問
2022-12-28 14:06
郭老師 解答
2022-12-28 14:07