APP下載
小魚兒
于2022-12-27 09:02 發布 ??539次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-12-27 09:06
學員您好,是的,對的,是的沒錯, 是這樣的
小魚兒 追問
2022-12-27 15:33
那應收賬款錄入期初數據的時候只填入期初余額,借貸方本年累計不填了對嗎
易 老師 解答
2022-12-27 16:17
是的沒錯, 是這樣的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
對方用承兌付預付款 科目是借:應收票據 貸:預收賬款 對不對
答: 您好,這個的話是對的,沒錯
韓老師,期初數據中應收票據跟預收賬款下面的往來單位也是增加核算項目,然后做關聯嗎?
答: 學員您好,是的,對的,是的沒錯, 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,請問一下財務計算中,應收賬款周轉天數中應收賬款需不需要加入應收票據
答: 同學, 應收賬款周轉天數的計算不包括應收票據.應收賬款周轉天數=365/應收賬款周轉次數
老師,債務人抵償前欠貨款而取得地應收票據,借應收票局,貸 應收賬款,老師,能幫我理解一下嗎,我這個分錄用不好,謝謝
討論
老師你好,我們有家單位應收賬款9萬,他們后面給我們支付了商業匯票,這種的話我要做分錄嗎?把應收賬款調整為應收票據嗎
老師好,圖片中的這道題,應收賬款項目余額:800000+608600+300000-40000-102400-300000,就是要把應收票據也要算進去,對吧
應收賬款總額包括噢應收票據嗎
我咨詢一下收到銀承,然后質押給銀行,我們再開出銀承,銀承到期之后我們需要怎樣做賬 收到銀承時:借:應收票據 100 貸:應收賬款 100
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小魚兒 追問
2022-12-27 15:33
易 老師 解答
2022-12-27 16:17