
原材料領多了貸方有余額,庫存沒有應該怎樣做分錄
答: 同學您好,貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
您好,請問月末剩余庫存原材料怎么做分錄?
答: 你好?剩余庫存原材料 還在庫存里放著不動?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師之前庫存原材料都分了明細入帳,但后面來的會計沒有分明細錄原材料,導致一些輔料是負數,現在要把這些輔料是負數的,并到庫存原材料里面一起在金碟里面該怎么做分錄呢?
答: 意思是現在用的是統一原材料科目,沒有分明細了?






粵公網安備 44030502000945號


