某企業一臺賬面為100000元,一提折舊40000元的設備應水災毀損,該企業在處理毀損設備過程中以銀行存款支付清理費用2000元,根據上述資料編制該臺設備毀損處理的全部會計分錄

大膽心細的冬日
于2022-12-23 12:38 發布 ??1380次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-12-23 12:42
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
二、 發生清理費用時
借:固定資產清理
貸:銀行存款、應繳稅費等
三、 處置的收入
借:銀行存款等相關科目
貸:固定資產清理
四、 清理凈損益
1、 如果是凈收益
借:固定資產清理
貸:營業外收入
2、 如果是凈損失
借:營業外支出
貸:固定資產清理
相關問題討論
一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?貸:固定資產
二、?發生清理費用時
借:固定資產清理
? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等
三、?處置的收入
借:銀行存款等相關科目
? ? ? ?貸:固定資產清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借:固定資產清理
? ? ? ?貸:營業外收入
2、?如果是凈損失
借:營業外支出
? ? ? ?貸:固定資產清理
2022-12-23 12:42:28
同學,你好
借:固定資產清理60000
累計折舊40000
貸:固定資產100000
借:固定資產清理2000
貸:銀行存款2000
借:營業外支出62000
貸:固定資產清理62000
2023-12-30 11:19:13
清理殘值
借:固定資產清理2500
????? 累計折舊57500
貸:固定資產60000
支付清理費用
借:固定資產清理900
貸:銀行存款900
變賣開票
借:原材料4600
貸:固定資產清理?4600
結轉清理余額
借:固定資產清理2100
貸:營業外收入2100
2022-05-27 14:37:21
你好你這個借貸方沖抵之后借方有一
這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
你好,借固定資產清理309.6,累計折舊550..4,貸860,借銀行存款339,貸固定資產清理300,應交稅費--應交增值稅39
2020-06-22 09:31:59
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