老師你好,開出的的發票是6個點現代服務,出現了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應稅勞務 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發生就是0 答
老師,我們一個小規模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應付職工薪酬? 答
老師,企業的業務招待費用除了扣除限額調增,有對發 問
沒有的,限額調增即可 答
老師你好,我想問一下根據新稅法,一般納稅人勞務派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額:(1) 用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務i、服務、無形資產和不動產。(2) 非正常損失的購進貨物,以及相關的勞務和交通運輸服務。(3) 非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不含固資)、勞務和交通運輸服務。(4) 非正常損失的不動產,以及該不動產所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。(5) 購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。
答: 同學你好 是的,以上說法是正確的。
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
免征增值稅項目進項稅額不是不能抵么
答: 是的,專門用于免稅項目的進項稅額不能抵扣








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