送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-17 09:47

不用調整了,你看一下是不是提前支付給對方的,對方沒有給你開發票,你把它放到預付賬款里面,就可以到資產負債表里面重分類。

吳燕15098730951 追問

2022-12-17 11:36

老師。我想做個憑證,和貨幣資金對調一下,這樣可以么?

郭老師 解答

2022-12-17 11:39

借預付賬款
貸應付賬款


最好是別做
一個客戶一個往來科目

吳燕15098730951 追問

2022-12-17 11:39

我們沒有預付的情況,不知哪里問題出現負數了

郭老師 解答

2022-12-17 11:53

那你看下是不是少做了入庫

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相關問題討論
不用調整了,你看一下是不是提前支付給對方的,對方沒有給你開發票,你把它放到預付賬款里面,就可以到資產負債表里面重分類。
2022-12-17 09:47:55
你哈 借應付賬款 貸銀行存款
2022-10-15 09:16:54
同學你好你的問題是什么
2022-03-23 10:56:34
第一問本身是土地是啥用途? 2、借:資產減值損失 800 ,貸:固定資產減值準備 800 3、借:管理費用 994,貸:預計負債994
2020-03-05 13:00:49
同學你好 上級撥款金額不足了嗎
2022-06-01 16:17:36
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