送貨單一般跟合同放一起還是和發票一起做賬呀 問
送貨單一般跟發票一起做賬 答
老師幫我看一下賬載金額應該是880905,他這個怎么 問
880,905 元只是 9-12 月的工資累計,不是全年完整賬載金額;972,405 元是全年完整計提的工資薪金總額,匯算清繳填寫正確。 答
老師,公司補的郵費補助是要列入工資的嗎 問
是的,在工資里邊造油費補助就行 答
25年12月暫估未來票收入170萬,增值稅申報了130萬, 問
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容! 答
請教一下,上游給我們開的是規格型號是按照袋裝開 問
您好,你要求上游按噸來開,這樣好些 答

4-6月營業額沒達9萬,增值稅沒計入營業外收入,下個月補計可以嗎
答: 你好!可以的。補充記錄就行了。
老師,您好。在聽余老師講4月業務課時,第8筆業務的拓展內容,時講到小規模納稅人月收小于10萬元,免增值稅,但要將所免增值稅金額計入營業外收入,請問是按1%計算增值稅的金額計入營業外收入?還是按3%計算增值稅的金額計入營業外收入?此外,小規模納稅人月收大于10萬元,減按1%計算增值稅,請問是將2%減免增值稅部分也要計入營業外收入嗎?實務工作中還有什么類似的情況要計入營業外收入嗎?是說營業賬簿的印花稅也要計入營業外收入嗎?謝謝老師
答: 你賬上按照1%的,就按照1%來結轉,按照3%的來做的話,就按照3%。你看一下你的發票,當時開的一般現在都是開1%的發票。如果你開的是3%,交了1%,2%結轉到營業外收入。如果你開的是1%,直接按照1%繳納,2%的不要考慮了 營業賬本的印花稅不交了的,不用做,跟附加稅一樣,你的增值稅不交附加稅也不用做。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,因計算錯誤造成退稅,這個退稅金額就計入了營業外收入,這個營業外收入還要交增值稅嗎?
答: 計算錯誤為啥計入營業外收入?計算什么稅計算錯誤?








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果果 追問
2017-07-11 15:24
宋生老師 解答
2017-07-11 15:25