送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-12-12 14:28

您好,借管理費用10貸其他應付款10

無痕淺墨 追問

2022-12-12 14:30

老師,實際意義上,我應付應該是10.6萬,這0.6萬的增值稅,不體現在計提里面嗎?

小林老師 解答

2022-12-12 14:39

您好,是的,沒收到專用發票,沒法列報資產科目,所以就在后期收到發票調整

無痕淺墨 追問

2022-12-12 14:54

老師,也就 我現在以10萬計入其他應付里面?等將來收到專票之后,再 借:其他應付款 10萬 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.6萬  貸:銀行存款 10.6萬?

小林老師 解答

2022-12-12 15:23

您好,您的分錄也可以

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相關問題討論
你好,全部沖回,然后按照發票記賬 借:管理費用? ?負數 貸:其他應付款? ?負數 借:管理費用? 發票金額 應交稅費-增值稅-進項? 稅務 貸:應付賬款/其他應付款
2025-02-13 15:56:43
您好,借管理費用10貸其他應付款10
2022-12-12 14:28:27
同學分錄調整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
2022-04-24 13:45:14
你好,同學。正在為你解答。
2022-04-04 21:42:19
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