送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-12-08 12:34

同學你好
借:原材料-50000/(1+13%)
       貸:應付賬款-供應商50000/(1+13%)

四季 追問

2022-12-08 12:35

拿收到發票時候怎么做

四季 追問

2022-12-08 12:36

而且我款已經付了   只是還沒收到發票

立峰老師 解答

2022-12-08 12:37

借:應付賬款-供應商50000/(1+13%)
        應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0000/(1+13%)*0.13
      貸:應付賬款-供應商 50000(即對沖預付的錢。)

立峰老師 解答

2022-12-08 12:37

建議只用一個科目應付賬款,不用預付賬款。

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相關問題討論
同學你好 借:原材料-50000/(1+13%) 貸:應付賬款-供應商50000/(1+13%)
2022-12-08 12:34:43
借庫存商品8560貸銀行存款8560 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅額
2022-01-10 14:22:22
您好,這個暫估入賬就可以 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款
2024-12-05 13:40:04
借:在途物資 40500 應交稅費-進項稅 6480 貸,其他貨幣資金
2022-09-01 11:20:06
借原材料貸銀行存款。
2022-04-07 09:33:08
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