老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

老師您好,已經形成的無形資產(專利權),沒有生產產品,無形資產攤銷用通過研發支出-無形資產攤銷科目,再結轉到管理費用-無形資產攤銷嗎?
答: 直接計入管理費用-無形資產攤銷,加計扣除
老師 無形資產攤銷:借:管理費用-無形資產攤銷貸:累計攤銷 可以不
答: 對,你可以不需要將無形資產攤銷,但大部分公司都會通過“累計攤銷”方式來處理這類資產,這是因為這符合會計原則,同時使得財務報表的可靠性和準確性得到保證。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 無形資產攤銷:借:管理費用-無形資產攤銷貸:累計攤銷 可以不
答: 你好!可以的,可以這樣
老師請問1. 研發形成無形資產, 無形資產攤銷時候 是借研發支出-資本化支出-無形資產攤銷 貸 累計攤銷嗎2.月末結轉 借管理費用-研究費用 貸研發支出-資本化支出-無形資產攤銷嗎
老師:無形資產攤銷,借:管理費用-無形資產攤銷;貸:累計攤銷,那怎么能查到哪一個無形資產攤銷了多少,還剩余多少賬面價值呢?
比如說我研發的1號項目,4月份形成無形資產,我當月就得攤銷這項無形資產,那攤銷的就計入研發輔助賬1號項目無形資產攤銷里面。無形資產攤銷的也算這個賬目的成本嗎。






粵公網安備 44030502000945號



安 追問
2022-12-07 13:34
易 老師 解答
2022-12-07 13:38