送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-06 11:25

 你好;    1.  是的;  可以參考稅務局的要求來做; 避免影響出口退稅的  ;  但是前提你 操作的情況要與你實際一致哈; 不然就虛假申報片區出口退稅會有很大風險的  

開放的寒風 追問

2022-12-06 11:55

我現在按照稅務局的來做的話,是不是算是虛假了呢?我們不是生產型企業的啊

meizi老師 解答

2022-12-06 11:55

你好1;   按照稅務局做; 你就要按照你   實際 給稅務局報送的數據 ; 與這個一致哈; 不然就是虛開發票的  

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?你好;? ? 1.? 是的;? 可以參考稅務局的要求來做; 避免影響出口退稅的? ;? 但是前提你 操作的情況要與你實際一致哈; 不然就虛假申報片區出口退稅會有很大風險的??
2022-12-06 11:25:20
同學你好 這個沒風險 2.不能退
2022-07-25 09:32:13
你好 老師理解是出口收入免稅,對應專票不抵扣。
2024-12-12 20:00:22
是的,你這種情況應按月申請退稅。 因為你僅有出口業務(適用 0% 稅率),且退稅率與進項稅率一致(均為 13%),符合 “免抵退” 政策中 “應退稅額 = 期末留抵稅額” 的條件。每月產生的期末留抵稅額,需通過申請出口退稅結清,否則會導致留抵稅額持續累積,無法實現進項稅的實質性抵扣(出口業務本身不繳納增值稅,留抵稅額需通過退稅返還)。 建議每月在增值稅申報后,及時向稅務機關申請出口退稅,確保進項稅及時回流。
2025-09-17 21:11:26
,這個申請退稅是在每年的4月底之前。
2024-11-20 11:35:19
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