老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計入固定資產 答
你好,貨已發發票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學,你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費用-租金 貸:其他應付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發票的要做納稅調增 答

公司員工的賠償金可以公戶支付嗎,員工工資沒有從公戶支付且未在公司買社保及保險
答: 你好,可以的, 沒問題 ,這是兩碼事,可以獨立處理的
老師請問不計提社會保險費的整個計提工資,發放工資,支付社會保險費分錄具體是如何做的?謝謝
答: 同學 你好, 計提工資,社保,發放工資的會計分錄 計提工資 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發支出等 ?貸:應付職工薪酬——工資 計提社保 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發支出等 ?貸:應付職工薪酬——社會保險費(企業部分) 發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 ?貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) ? ? ? ? 庫存現金/銀行存款 繳納杜保 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業部分) ? ? ? ?其他應付款——社會保險費(個人部分) ?貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,做公司內賬,個稅和社保(單位加個人)可以入管理費用嗎?比如,工資表應發工資是1000,扣除個人承擔保險100,個稅10,實發工資890.單位承擔保險是100計提實發工資,借:管理費用—工資 890 貸:應付職工薪酬—工資 890計提保險,借:管理費用—保險 200 貸,應付職工薪酬 —保險200工資支付時,借應付職工薪酬-工資 890 貸:銀行存款保險支付時,借 應付職工薪酬-保險200,貸:銀行存款個稅支付時,借:管理費用—個稅 貸,銀行存款
答: 要按應發工資計提工資費用的額






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