送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-08 10:43

上述說的是正確的處理方式,付款時借預付賬款,收到原材料發票沒到,需要進行暫估原材料;收到發票再沖銷前期的暫估重新按發票入賬。如果材料與發票同時到,直接按發票入賬

美在不言中 追問

2017-07-08 10:55

那我做的會計分錄有問題嗎

李愛文老師 解答

2017-07-08 10:55

上述處理的會計分錄是正確的

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相關問題討論
你好,沒錯的,是這么做賬的
2023-12-05 14:44:06
你好,你一開始是一個正數的,后期變成了負數,相當于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個銷賬的憑證。
2022-06-30 16:40:18
你好,對的是的,在應付賬款的余額里面。
2022-08-06 15:59:35
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好!你沒有收到票,就先不用暫估進項稅。
2023-04-25 10:28:54
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