送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-11-30 10:39

暫估是在2021年的12月,而發票2022.5月來的,這個是可以在2021年抵減所得稅的,如果沒有在2022.5.31號前來,就不能抵減2021年的所得稅,什么時候發票來,再去更正申報

天天向上 追問

2022-11-30 15:18

老師,更正申報是更正哪一年的呢,如果在2021年沒有暫估呢,這個要怎么處理呢

悠然老師01 解答

2022-11-30 15:34

更正21年的申報表的

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暫估是在2021年的12月,而發票2022.5月來的,這個是可以在2021年抵減所得稅的,如果沒有在2022.5.31號前來,就不能抵減2021年的所得稅,什么時候發票來,再去更正申報
2022-11-30 10:39:06
對的,是的,是這么做的。
2022-11-30 10:40:48
你好 再企業匯算清繳的時候進行納稅調增
2020-09-23 16:38:42
你好,還有其他的費用嗎?你的利潤總額是多少?
2022-09-28 14:32:57
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-03-31 21:10:36
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