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LM
于2022-11-26 21:47 發布 ??851次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-11-26 21:49
同學您好,負數是留抵稅額填在留抵稅欄目里
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你好老師,增值稅主表期末未繳是負數,是什么原因?怎么調整?
答: 同學您好,負數是留抵稅額填在留抵稅欄目里
進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額的原因,金額為負數
答: 應調整免抵退稅額為負數,就是免得退稅額調增, 不得免征和抵扣稅額為負數,就是進項轉出為負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:由于集中調整殘值原因,導致本年折舊是負數。105080本年折舊不讓填負數,怎么辦
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增值稅主表25行是負數,上月沒有怎么處理
討論
老師,進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表的差額應該在增值稅報表哪點調整呢?金額是負數
老師,因為待認證增值稅額的問題,導致年末資產負債表應交稅費余額為負數。年末怎么調整呢?
增值稅一般納稅人主表25行為負數,32行和34行數據不一致,32行為應交稅額 我應該怎么調整一下 我25欄是負數[圖片]老師,您看下我應該怎么調整一下
應交增值稅-未交稅費是負數怎么調整為0
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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