我360萬購買的機(jī)器設(shè)備 于2021年8月購買,當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬,進(jìn)項(xiàng)是做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 準(zhǔn)備2022年12月出售450萬出售,其中 機(jī)器設(shè)備賣360萬 ,65萬安裝費(fèi) 稅率是多少 25萬運(yùn)輸費(fèi) 稅率是多少? 怎么籌劃一下 能少交些增值稅?
安靜
于2022-11-21 13:59 發(fā)布 ??499次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-11-21 14:04
你好 現(xiàn)在銷售一般納稅人稅率 13 按銷售金額交增值稅 附加科 印花稅
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你好 現(xiàn)在銷售一般納稅人稅率? 13? 按銷售金額交增值稅 附加科? 印花稅
2022-11-21 14:04:18
同學(xué)你好
《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定,允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)憑證,除增值稅專用發(fā)票外,只限于增值稅電子普通發(fā)票,和注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車票以及公路、水路等其他客票。不包括增值稅普通發(fā)票
3.不可以
2022-04-01 10:21:39
你你好, 納稅人如果為非雇員支付的旅客運(yùn)輸費(fèi)用,不能納入抵扣范圍。
2024-06-09 22:04:06
你好,你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
只要你認(rèn)證了,就得做這一個(gè),不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
你好
可以阿,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
2022-04-09 16:00:40
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