
老師,我們公司22年符合加計抵減政策,我們截止10月有進項稅5600元,涉及管理費用和固定資產,我本月需要計提加計抵減的稅費,賬務要怎么處理?
答: 借應交稅費增值稅加計扣除,貸,營業外收入 需要抵扣,借應交稅費未交增值稅, 貸,應交稅費增值稅加計扣除。
請問老師,收到一張四萬多的進項發票,凈水器發票,如何做分錄?不清楚入固定資產管理費用還是?借貸方不確定,有時候只確定一方科目,另一方也不確定
答: 你好,這個是單位使用的嗎?借固定資產貸應付賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我公司購買一臺電腦和打印機,各一千多,我這個做的,借管理費用-辦公費,進項稅,貸,現金,我沒有走固定資產走,可以嗎?因為上次公司買了一輛電動汽車,也是這么做的,
答: 同學,你好,不走固定資產是可以的。








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852874975 追問
2022-11-18 10:23
郭老師 解答
2022-11-18 10:25