老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

老師,就是采購人員零星采購的時候自己墊付了錢,但是供應商不給開票,只有收據,這種情況下應該怎么給報銷呢?金額大概700左右
答: 你好,就憑收據做賬就是了。只是沒法稅前扣除
您好,我們是貿易公司,材料采購了不到自己手里直接銷售給客戶,也就是說只有有人要貨的時候才會進行采購,這種情況下如何做賬
答: 你好;? 是的;? ?做 借庫存商品貸銀行存款? 借主營業務成本貸庫存商品; 借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買粉煤灰給水泥廠,每個月大概有30萬左右的量,但是對方是個人,提供不了進項專票,普票也提供不了,我們又要給水泥廠開銷項發票,這種情況怎么可以少交增值稅?
答: 你好,需要取得進項發票抵扣才可以少交增值稅的 如果沒有進項發票抵扣,就需要按銷項稅額 全額繳納稅款的
您好,我們是貿易公司,材料采購了不到自己手里直接銷售給客戶,也就是說只有有人要貨的時候才會進行采購,這種情況下如何做賬?但是,沒有庫存商品 沒有直接到我們這里 直接買了拉倒客戶那里
企業在供應商那賒購商品,長途運輸回來,運費及損耗自己承擔。然后銷售時,大量批發給本地公司。供應商直接給該公司開增值稅發票,企業少量零星銷售產品給個人。這種情況有涉稅風險嗎?有哪些涉稅風險





粵公網安備 44030502000945號


