送心意

泡泡醬老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-11-17 15:49

你好,同學請稍后,老師正在做答

泡泡醬老師 解答

2022-11-17 16:01

借:事業支出-工資  590000
                    -社會保險費  210000
貸:應付職工薪酬  800000
借:應付職工薪酬  115000
貸:其他應付款-社會保險費  92500
    應交稅費-個人所得稅  22500
借:應付職工薪酬  475000
貸:零賬戶用款額度  475000

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你好,同學請稍后,老師正在做答
2022-11-17 15:49:47
你好,同學請稍后,老師正在做答
2022-11-15 18:01:17
你好,這些都是企業負擔的嗎?如果是的話, 借應付職工薪酬社保22432 應付職工薪酬公積金5536 貸銀行存款
2022-08-23 19:18:37
同學,你好 可以參考 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2022-06-01 21:19:21
你好 1、企業計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費單位部分)20000 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)20000 2、實際發放工資時,扣回個人應負擔的部分, 借:應付職工薪酬-工資(應發數)20000, 貸:其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)2000%2B1000%2B100, 銀行存款/現金(實發數)20000-2000-1000-100。 3、企業實際上繳社保的時候, 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) , 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)2000%2B1000%2B100, 貸:銀行存款/現金2000%2B1000%2B100
2022-09-19 09:00:27
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