送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-11-17 11:06

那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。

Anne 追問

2022-11-17 11:11

那發票正確的發票日期是10月份的哦,不用紅沖之前的會計分錄嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-11-17 11:13

不用的,你直接放在后面就行了,因為你這個本身就是名稱開錯了。

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那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。
2022-11-17 11:06:51
是的,支付勞務費應該借管理費用-勞務費,貸銀行存款。借方代表公司付出成本,貸方代表公司獲得資金,故支付勞務費時借管理費用-勞務費,貸銀行存款,能夠反映公司付出現金支付勞務費,從而確保資金流向的正確性。
2023-03-06 11:25:43
沒問題, 可以這么做的
2021-11-12 15:07:32
發票收到后附在2月的憑證后就是
2023-04-01 16:03:49
您好,您的分錄是計提+支付
2022-04-16 10:01:17
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