送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2022-11-16 10:50

您好,紅沖發票,做之前藍字發票的負數分錄
本月的藍字發票,重新做正數分錄即可

MayC 追問

2022-11-16 10:53

你好,可以把分錄說一下么

微微老師 解答

2022-11-16 10:54

您好,您上月是如何做分錄的?

MayC 追問

2022-11-16 10:56

借:銀行存款
 貸:主營業務收入
        應交稅費—應交增值稅(銷項)

微微老師 解答

2022-11-16 10:59

開紅字:借:銀行存款  負數

貸:主營業務收入  負數
應交稅費—應交增值稅(銷項)負數
本月開正確的
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費—應交增值稅(銷項)

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相關問題討論
同學你好 勾選了還是沒勾選
2022-03-03 10:47:53
增值稅專用發票沖紅的流程主要有以下幾步: 一、申請沖紅:發票開具方(即銷售方)應當根據購買方的申請或者發票使用方的申報,開具申請沖紅的發票。 二、審核申請:發票開具方應當審核購買方或發票使用方申請沖紅的發票是否符合法定條件,如果符合,則批準它們的申請,并及時在發票上標明“已沖紅”的字樣,并將發票登記到稅務機關的數據庫中。 三、處理申請:發票使用方應當將申請沖紅的發票登記到稅務機關的數據庫中,并將相關稅收入退回購買方。 應用案例: 購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發票,但后來購買方發現發票上的金額有誤,雙方商定沖紅發票,此時發票開具方應當按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發票沖紅,以解決發票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04
您好,紅沖發票,做之前藍字發票的負數分錄 本月的藍字發票,重新做正數分錄即可
2022-11-16 10:50:38
是一般納稅人的嗎?
2022-04-08 16:20:42
紅沖收入然后做發票的 不需要
2020-12-04 15:08:50
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