送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-22 10:56

你好1. 可以紅沖的。    如果你確實開錯了或者是業務取消了 ; 如果是你們 發生了業務只是因為對方不匯款;  就不能紅沖的  

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你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
你好 可以的,這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
2023-05-18 17:04:17
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
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