送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-14 09:02

借預付賬款55貸銀行存款
然后按月分攤
租賃出去的,借銀行存款,貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項,
租賃出去對應的成本
借其他業務成本,貸預付賬款
對應的收入,借預收賬款貸其他業務收入。

 追問

2022-11-14 21:55

老師成本是什么,我不知道怎么結轉成本

郭老師 解答

2022-11-14 21:57

支付的租金借其他業務成本,貸預付賬款

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借預付賬款55貸銀行存款 然后按月分攤 租賃出去的,借銀行存款,貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項, 租賃出去對應的成本 借其他業務成本,貸預付賬款 對應的收入,借預收賬款貸其他業務收入。
2022-11-14 09:02:45
你好,對于你們公司是 借以前年度損益調整,其他應收款,押金 貸,其他應付款,a公司
2024-05-16 15:22:55
同學你好 計入長期待攤費用 2.計入其他業務收入
2022-11-14 09:01:23
你好;? ? 押金 不做分攤的;? ? ?租金是? ?比如每個月是1000元租金 。? 一次性支付 6000元半年租賃費; 押金是3000? ;那么你做賬 :借 其他應收款-押金? 3000? ; 預付賬款? 6000貸銀行存款 9000? ; 按月? 按租期 6個月分攤? ;每個月做 :借 制造費用-租賃費1000貸預付賬款? 1000??
2022-04-13 15:15:18
一、收到押金,分錄是: 借:銀行存款19000 貸:其他應付款——乙機床廠 19000 二、對于出借的分錄是: 借:周轉材料——低值易耗品(出借) 貸:周轉材料——低值易耗品 (在庫) 三、五五攤銷法處理,分錄是: 借:管理費用——低值易耗品攤銷 貸:周轉材料——低值易耗品(出借)
2022-03-19 17:02:00
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