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平常的大雁
于2022-11-13 07:37 發布 ??1169次瀏覽
松松老師
職稱: 中級會計師,注會已過會計
2022-11-13 08:21
11月勾選認證所屬期就是10月的,不是11月的,只不過是11月申報,所以現實11月認證,現在還不能認證11月所屬期的進項票;認證的發票填寫在附表二都是手動填寫的,不會因已認證而自動填寫;
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一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
7月認證的6月開的進項發票,能在6月增值稅申報進項抵扣嗎
答: 要是認證勾選所屬期是6月是可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份收到紅字進項發票一份,平臺提交的稅額沒有體現負數,怎么申報增值稅?
答: 按照正負相抵以后的金額申報
老師,電子原件加工廠,申報增值稅,進項發票是電子原件加工設備,申報增值稅要填附表三嗎
討論
2019年收到2018年開的紅票,但是由于財務失誤,2020年才拿到發票,現在是不是就在增值稅申報時做進項轉出就可以了?
公司招待客戶的招待費取得了專用發票,增值稅平臺是勾選發票做進項轉出申報?還是勾選不抵扣發票,那增值稅表二還需要申報進項轉出嗎?
增值稅申報的時候,發現我們增值稅的進項稅不對,后經查到是有54.61的發票勾選認證了,但是賬面上沒有,現在我調賬怎么調呢?老師
增值稅申報中進項發票和銷項發票采集具體操作是怎樣的?
松松老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
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