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鯉魚蠟燭
于2022-04-02 09:56 發布 ??1299次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-02 09:56
按照正負相抵以后的金額申報
鯉魚蠟燭 追問
2022-04-02 10:02
3月份的負數發票是紅沖2月份已抵扣的一份進項發票,那是不是用3月份提交的進項稅合計減去紅字發票后的金額才是本月應申報的進項稅額?
東老師 解答
2022-04-02 10:08
對,沒錯,就是這么計算。
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一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
7月認證的6月開的進項發票,能在6月增值稅申報進項抵扣嗎
答: 要是認證勾選所屬期是6月是可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
3月份收到紅字進項發票一份,平臺提交的稅額沒有體現負數,怎么申報增值稅?
答: 按照正負相抵以后的金額申報
老師,電子原件加工廠,申報增值稅,進項發票是電子原件加工設備,申報增值稅要填附表三嗎
討論
2019年收到2018年開的紅票,但是由于財務失誤,2020年才拿到發票,現在是不是就在增值稅申報時做進項轉出就可以了?
公司招待客戶的招待費取得了專用發票,增值稅平臺是勾選發票做進項轉出申報?還是勾選不抵扣發票,那增值稅表二還需要申報進項轉出嗎?
增值稅申報的時候,發現我們增值稅的進項稅不對,后經查到是有54.61的發票勾選認證了,但是賬面上沒有,現在我調賬怎么調呢?老師
增值稅申報中進項發票和銷項發票采集具體操作是怎樣的?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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鯉魚蠟燭 追問
2022-04-02 10:02
東老師 解答
2022-04-02 10:08