送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-11-09 10:27

收到發票后紅沖以前計提金額,按照收到發票實際再入賬

sweet 追問

2022-11-09 10:31

老師這樣的話,就面臨著油費基本都在本月計提,下月或者下下月紅沖再根據發票金額入賬;那是否可以不用計提了,直接等發票收到后入賬呢?其他大部分金額不是很大的基本都是收到發票后再入賬的,請問實操中,這部分也可以根據實際收到發票入賬嗎

venus老師 解答

2022-11-09 10:33

你好,同學,是可以根據實際入賬

sweet 追問

2022-11-09 10:45

老師,如果根據實際入賬就可能會出現,如果某個月油費發票沒有開回來,當月就沒有油費,我們又是物流公司,所以才會疑惑這個問題。      也就是實操中,為了避免不斷地因為計提與發票金額不同,就根據收到的發票再進行入賬是沒問題哈

venus老師 解答

2022-11-09 10:49

同學你們可以掛往來科目其他應收款或者預付賬款,然后實際收到發票確認費用

sweet 追問

2022-11-09 10:56

充值是掛在預付賬款的,然后每月計提實際產生的油費進成本,沖預付賬款;但是就是前面跟您說的,計提的金額和實際后續收到的發票金額基本都不一致,所以每次收到發票都要先紅沖,再重新根據發票計入成本,就很麻煩;但是不計提相當于這個月的成本油費這一塊可能就沒有數據,所以想請教實操中,如果根據發票金額入賬,當月沒有主營成本-油費是否可行?

venus老師 解答

2022-11-09 10:59

實際我們以開票確認油費

sweet 追問

2022-11-09 11:03

好的,謝謝老師

venus老師 解答

2022-11-09 11:28

不用客氣,祝你生活愉快

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2022-11-09 10:27:55
你好,物流企業產生的交通罰款 借:營業外支出,貸:庫存現金等科目?
2022-08-01 15:49:18
你好,具體是計算什么呢??
2023-03-30 10:24:35
你好 這個在于對司機的備用金的管理,其他企業很少涉及這一塊的
2022-05-29 10:29:30
您好,您銷售材料,借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費應交增值稅。借其他業務成本,貸庫存商品。
2020-06-16 23:16:41
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