
老師,咨詢您個問題,月末把應交稅費-應交增值稅(銷項),轉到了應交稅費-未交增值稅。下月交納稅金時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我問下應交增值稅-未交增值稅一直有余額嗎?
答: 你好,沒有余額的,你交了稅款不就沒有余額了?
小企業會計準則,去年12月有一筆法律咨詢費原分錄是記借:管理費用 30000 貸:銀行存款 30000 現在查賬才發現之前收的發票是專票而且發票當期已認證,分錄應該是借:管理費用28301.89 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1698.11 貸:銀行存款 30000,涉及跨年調賬和損益類科目,當前調整分錄改如何做?
答: 學員你好,金額不大,直接計入當期即可 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1698.1 借:管理費用-1698.1 如果需要調整以前年度 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1698.1 貸:利潤分配-年初未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借在途物資2100 應交稅費-應交增值稅(進)273 貸應付賬款2373 借在途物資12000 應交稅費-應交增值稅(進)1560 貸應付賬款13560 借在途物資4000 應交稅費-應交增值稅(進) 貸銀行存款 應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款 數字有誤 對應填寫一下 (分錄的科目沒問題)2021-04-27 09:11還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師免費咨詢老師
答: 同學你好!請問你想咨詢什么問題呢?









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哆啦啦 追問
2022-11-08 10:28
悠然老師01 解答
2022-11-08 10:29