送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-11-08 10:14

學員你好,金額不大,直接計入當期即可
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1698.1   借:管理費用-1698.1
如果需要調整以前年度   借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1698.1 貸:利潤分配-年初未分配利潤

哆啦啦 追問

2022-11-08 10:28

分錄這么做可以嗎

悠然老師01 解答

2022-11-08 10:29

這樣也可以的,先沖銷再入

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,沒有余額的,你交了稅款不就沒有余額了?
2022-08-04 11:36:54
學員你好,金額不大,直接計入當期即可 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1698.1 借:管理費用-1698.1 如果需要調整以前年度 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1698.1 貸:利潤分配-年初未分配利潤
2022-11-08 10:14:38
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
同學你好!請問你想咨詢什么問題呢?
2022-10-19 16:22:23
同學,你好 需要補做計提的分錄
2023-07-11 19:58:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...