送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-11-07 11:06

你好同學,稍等看一下題目

小默老師 解答

2022-11-07 11:11

銷項=3000*6%=180
進項=100-20=80
銷項-進項-留抵=180-80-60=40
本期加計抵減=10+(100-20)*10%=18
該納稅人當期應納增值稅稅額=40-18=22

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你好同學,稍等看一下題目
2022-11-07 11:06:24
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
你好,現在沒有留底了嗎?你這個留底退回來了還是怎么了?
2023-03-09 11:11:53
你好,應交增值稅期初余額在貸方,那么期初也就是上期是要交稅,沒有留底稅額的
2022-03-20 01:12:49
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