向D公司購入甲材料,2 000千克,每千克100元,購入乙材料,3 000千克,每千克50元,增值稅59 500元,以銀行存款支付200 000元,其余尚未支付,材料未到達。(4分) .以現金支付上項材料運費800元。(運費按材料重量比例分配)(6分) 從D公司購入的甲材料、乙材料到貨,已經驗收入庫,結轉原材料的采購成本。(3分)5.職工張欣出差,預借差旅費2 000元,現金付給。(3分) 6.張欣出差歸來,報銷差旅費1 700元,退回現金300元,結清前借款。(3分) 7.計提車間固定資產折舊1, 000元,行政部門固定資產折舊800元。( 8.用銀行存款歸還前欠D公司貨款。(3分) 9.以銀行存款支付生產車間水電費3 000元。 麻煩寫一下各問會計分錄和計算過程

酷炫的咖啡
于2022-11-06 19:17 發布 ??1207次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-11-06 19:22
您好
向D公司購入甲材料,2 000千克,每千克100元,購入乙材料,3 000千克,每千克50元,增值稅59 500元,以銀行存款支付200 000元,其余尚未支付,材料未到達。(4分)
借:在途物資-甲 2000*100=200000
借:在途物資-乙 3000*50=150000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 59500
貸:應付賬款200000+150000+59500-200000=209500
貸:銀行存款 200000
.以現金支付上項材料運費800元。(運費按材料重量比例分配)(6分)
借:在途物資-甲 800*2000/(2000+3000)=320
借:在途物資-乙 800*3000/(2000+3000)=480
貸:庫存現金 800
從D公司購入的甲材料、乙材料到貨,已經驗收入庫,結轉原材料的采購成本。(3分)
借:原材料-甲 200000+320=200320
借:原材料-乙150000+480=150480
貸:在途物資-甲 200320
貸:在途物資-乙 150480
5.職工張欣出差,預借差旅費2 000元,現金付給。(3分)
借:其他應收款 2000
貸:庫存現金 2000
6.張欣出差歸來,報銷差旅費1 700元,退回現金300元,結清前借款。(3分)
借:管理費用 1700
借:庫存現金 300
貸:其他應收款 2000
7.計提車間固定資產折舊1, 000元,行政部門固定資產折舊800元。(
借:制造費用 1000
借:管理費用 800
貸:累計折舊 1800
8.用銀行存款歸還前欠D公司貨款。(3分)
借:應付賬款 209500
貸:銀行存款 209500
9.以銀行存款支付生產車間水電費3 000元。
借:制造費用 3000
貸:庫存現金 3000
小規模公司沒有計提社保有關系嗎 問
交社保就得計提的哈 答
老師,S ju 打電話說,申報的工資跟社保申報的工資不 問
那么你就更正繳費基數,重新申報 答
老師好,請問為車輛購買保險的保險合同需要計算繳 問
是的,那個按保險合同交印花稅, 答
老師你好 公司買的房子 發票2月份就給開進來了 問
房產稅和土地稅是按季度或者半年交,契稅取得房產就要申報了 答
董老師,在嗎?想咨詢個問題。 問
同學你好 是什么問題 答











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