老師,我我們公司去年利潤是負的,根據領導要求,把財 問
是工程貸款利息計入在建工程沒錯 答
老師增值稅期末有留底2600元 起初建賬的話該怎 問
同學你好, 把 應交稅費項下 每個二級科目三級科目按照 科目余額表數據對應借貸方進行錄入 答
老師,請問我手上有一個總分公司,需要合并財報申報 問
必須改(不改企稅匯算工資與個稅系統對不上,會預警)。 ?做法:自然人扣繳端更正2025年對應月份個稅申報,把差300元補上 。 ?總分公司:誰發工資誰更正;合并財報不影響個稅申報主體。 ?結果:更正后,賬上工資=個稅申報數,企稅匯算就能一致。 答
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,a公司2023年成立 問
你好可以的計入開辦費 答
請問個稅申報系統我在稅款繳納里點了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答

老師,請教一下,我們公司是制造業企業,但是中國移動應該是用了我們的電,交了一千多電費我們,我們應該怎么出賬,又沒有開票他們的
答: 同學你好 你們可以收回來嗎
老師好,我是制造企業,我們的電費發票金額里面有一部分電不是我們公司用的,也沒有通過我公司的賬戶預存款,(相當于別的公司和我公司公用一個變壓器,他們交款也直接交到電業局,但是電業局開的電費發票全部是我公司的)我該怎么記賬呢
答: 你好 ;? 你們是共用的話; 那么你就把發票復印件和分割單給對方做賬; 你只做你 公司承擔部分? ;? 比如 借? 制造費用-電費; 其他應收款- 某公司? 貸銀行存款? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現在有一個問題,就是我們工地的電是總別的公司的電,我們交錢了,但是沒有辦法取得發票,電費我們應該怎么辦?
答: 讓他們吧交了電費的發票給你復印,然后讓他們做一個分割單,表明屬于你們的電費是多少錢。上面蓋上他們的公章,同時你們交給他們的電費要讓他們開收據,你們銀行轉給的 還要有銀行流水回單。




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2022-11-04 13:56
樸老師 解答
2022-11-04 14:01
k1 追問
2022-11-04 14:16
樸老師 解答
2022-11-04 14:25