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Cherry
于2022-11-03 10:15 發布 ??433次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-11-03 10:18
你好 是的,真實的是可以的
Cherry 追問
2022-11-03 10:20
時間久稅局會查賬嗎,沒有開展業務,發生的管理費用,我直接全入開辦費就可以了是嗎
玲老師 解答
2022-11-03 10:26
查賬這個不好說,但是真實的這樣處理是對的,籌建期計入開辦費。
2022-11-03 10:42
2022年4月1日至2022年12月31日,小規模納稅人開具的普通發票免征增值稅,印花稅減半征收,企業所得稅不免,利潤100萬以內是2.5%,對嗎,如果我開100萬的普票,企業所得稅按稅所要求的1.8%利潤率征收,是不是100萬*1.8%=18000元*2.5%=450元,是這樣算嗎
2022-11-03 10:51
你好 同學你好:和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規定是一事一問。謝謝您的配合。
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開的小規模公司,沒開展到業務,一直零申報,有管理費用票,那企業所得稅也一直不交,這樣可行嗎
答: 你好 是的,真實的是可以的?
子公司給員工發工資,這部分錢可以列入總公司企業所得稅管理費用嗎
答: 同學你好 這個可以的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問公司以前年度付了一筆款,記到管理費用,今年才發現多付了,對方把差額退回來并重新開具發票,情況要怎么申報所得稅?是季度預繳的時候申報,還是年度申報的時候報?
答: 你好,這個嚴格來說是要更正以前的匯算。
老師你好,對外贈送自產產品計入管理費用,沒有發票企業所得稅匯算時要調增嗎
討論
沒有發票的管理費用在申報所得稅時是不是不能扣除?
老師,我們收到的稅局退部分企業所得稅的這個申請,是后期更正了報表,所以之前多繳的稅要退回,現在稅局要求說明更正報表的原因,我看了下憑證,是管理費用里的會議費少記了,應該是當時沒拿到發票,所以就沒記,后來拿到發票了就補記進去,現在我看了他說是會議費,但是開的是酒水的發票。那這個原因我要怎么寫呢
公司自用的那些挖機、鏟車沒有活干,每月折舊就做在管理費用,然后企業所得稅匯繳時再調增,我理解的對不對
老師,請問請教哈,企業所得稅疑點信息提示表,提示其他管理費用比例過高。
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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Cherry 追問
2022-11-03 10:20
玲老師 解答
2022-11-03 10:26
Cherry 追問
2022-11-03 10:42
玲老師 解答
2022-11-03 10:51