老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師好,我們是機關單位,去年有一筆固定資產記成費用了,今年改的話怎么記賬?而且我們帳套里為什么只有以前年度盈余調整科目,沒有以前年度損益調整科目?
答: 借固定資產 貸以前年度盈余 折舊補
辦公室固定資產,忘了做累計折舊了,補做的話有年限限制嗎,如何做分錄?當用了以前年度損益調整科目后,后面如何平掉這個科目 。
答: 同學,你好 直接補做 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 以后 借:本年利潤 貸:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我做完以前年度損益調整后兩個報表勾稽關系不對 是怎么回事吶
答: 您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。







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濤聲依舊 追問
2022-10-31 16:17
濤聲依舊 追問
2022-10-31 16:19
小菲老師 解答
2022-10-31 16:33
小菲老師 解答
2022-10-31 16:34