送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-10-31 14:43

學員你好,把差額做一個分錄
借*其他應收款4878.5+634.2=5512.7
貸*其他業務收入14704.15-9825.65=4878.5
應交稅費1911.54-1277.34=634.2

 追問

2022-10-31 15:03

那應收賬款和其他業務收入都不能再確認了 
人家不會再付這個款了 
再做壞賬嗎老師

悠然老師01 解答

2022-10-31 15:04

你發票開了多少哪

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,多計提的紅沖之前的分錄不變,金額是負數,如果是少提了,你補上就可以的。
2022-10-06 18:01:48
借:應交稅費 貸:未分配利潤
2022-05-23 15:34:41
那應收賬款和其他業務收入都不能再確認了 人家不會再付這個款了 再做壞賬嗎老師
2022-10-31 15:03:38
那應該如何調呢,放在科目,如何分錄,麻煩老師指導,夜深了,辛苦老師,明天再回復,感謝!
2024-07-14 01:00:13
嗯,我知道,現在是之前的賬錯了,還跨年了,我該怎么做呢
2023-08-12 14:19:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...