庫存現金 22780短期借款560000銀行存款191200應付賬款 42280應收賬款233 800應付職工薪酬20000原材料401500實收資本600000固定資產694000資本公積185 000無形資產 100000本年利潤236000該公司20×1年5月份發生的經濟業務如下:(1)購買原材料85000元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。(2)以銀行存款購買不需安裝的生產設備一套,價值100000元。(3)收到上月銷貨款86000元,已存入銀行。(4)銷售商品一批,款項400000元已全部收存銀行。(5)以銀行存款支付短期借款的當期利息32000元。(6)以銀行存款向相關媒體支付廣告費15600元。(7)以現金支付職工薪酬20000元。(8)發出原材料392000元,用于制造產品。 要求:(1)根據上述資料1,開設相關“T”形賬戶并登記的余額。 (2)根據上述資料2,編制各項經濟業務的會計分錄。 (3)將所編制的會計分錄過入相關賬戶,并結出各賬戶的余額。 (4)計算各賬戶5月份的期初余額、本期借方發生額、本期貸方發生額、期末余額并編制本月的試算平衡表。

聰慧的火車
于2022-10-30 13:52 發布 ??1001次瀏覽
- 送心意
泡泡醬老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-10-30 14:29
你好,請稍后,老師正在做答中
相關問題討論
你好,請稍后,老師正在做答中
2022-10-30 14:29:07
您好
應該這樣計提的
計提
借:管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬-福利費
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業部分)?
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——社保?
應付職工薪酬-公積金
3.次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款——社保(個人部分)?
其他應付款-公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4.上交社保公積金?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)?
-????? 公積金(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
-????? 其他應付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
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泡泡醬老師 解答
2022-10-30 14:41
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2022-10-30 14:50