送心意

曉楓老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-10-25 11:32

你好,嚴格來說你電子稅務局查出的三季度增值稅申報數據應該與企業所得稅申報數據一致,你不一致要查一下你申報是否有誤,至于開票系統導出不一致是有可能的,因為你可能存在未開票收申報,要核實一下。應該是要按你實際的營業收入為基數來申報印花稅,你實際 的營業收入是多少要核實一下。

倩~ 追問

2022-10-25 11:36

因為之前的會計做賬比較隨意,目前的賬跟實際有一定的出入,這是累積出來的問題,一時半會解決不了,請問這種情況,我是不是以企業所得稅中的營業收入為準會更好?因為現在在報增值稅、企業所得稅,印花稅

倩~ 追問

2022-10-25 11:45

在線等,能否盡快回復下

曉楓老師 解答

2022-10-25 14:03

不好意思。中午休息了一會沒有及時回復。因為今天是最后一天的申報期了,可以先按所得稅申報的來報。后面查出原因后四季度時以全年累計的準確的收入減去你前三季度申報的差額來申報。

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你好,嚴格來說你電子稅務局查出的三季度增值稅申報數據應該與企業所得稅申報數據一致,你不一致要查一下你申報是否有誤,至于開票系統導出不一致是有可能的,因為你可能存在未開票收申報,要核實一下。應該是要按你實際的營業收入為基數來申報印花稅,你實際 的營業收入是多少要核實一下。
2022-10-25 11:32:29
對,增值稅申報完了可以清卡。
2022-04-13 15:29:44
你好,具體是什么方面的收入? 是銷售貨物收入嗎?
2022-04-15 13:53:58
你好,按照不含稅的金額來算。
2022-10-21 15:15:29
您好,印花稅沒有應稅行為可以零申報的
2022-01-04 17:25:19
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