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光亮的花瓣
于2022-10-24 10:04 發布 ??592次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-10-24 10:11
你好; 你具體業務是什么;
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這個問題不需要做應交稅費的分錄嗎
答: ?你好;? 你具體業務是什么;? ?
沒有開票,這個分錄也要寫應交稅費嘛?
答: 同學你好 對的 未開票收入也要的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
答: 你好,當月進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,這樣做的分錄對嗎
討論
交稅后,應交稅費-應交增值稅(已交稅金)和應交稅費-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
銷項300,進項200,前期留抵200.分錄:借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 300貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 200 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100貸:應交稅費-未交交增值稅 100借:應交稅費-未交交增值稅 100貸:應交增值稅-留抵稅額 100分錄是這樣寫嗎?
去年多結轉了增值稅金額 ,今年會計分錄怎么調整 比如 2019年 正確分錄應該是 借:應交稅費-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100做成錯誤分錄 借:應交稅費-轉出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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