
老師您好,收到專票不抵扣做了費用,借:管理費用貸:應交稅費-進項稅額轉出該,如何結轉,使進項稅轉出余額為0,進項稅也為0
答: 你好,直接價稅合計做賬就可以。
老師您好,收到專票不抵扣做了費用,借:管理費用貸:應交稅費-進項稅額轉出該,如何結轉,使進項稅轉出余額為0,進項稅也為0
答: ?你好;? 那你就直接含稅金額入? ?管理費用去;? ?選擇勾選不抵扣處理; 沒有認證嘛? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 進項稅額轉出,可以不通過轉出未交增值稅科目嗎?① 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款 ②借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 ③借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 這樣可以嗎
答: 同學你好 這個可以的
進項稅額轉出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
老師,您好!對方多開增值稅專用發票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)









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Lili 追問
2022-10-21 09:33
東老師 解答
2022-10-21 09:36
Lili 追問
2022-10-21 09:43
東老師 解答
2022-10-21 09:43