送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-20 16:37

你好; 報關單和你合同 和發票一致的; 你發票是按照你  庫存 和貨物明細開的;正常要一致的  

lily 追問

2022-10-20 16:40

我們平時開增值稅發票是XX洗艙套裝,出口報關單寫的是洗艙機,這樣結轉成本不行是吧,我需要把這批商品做成洗艙機的貨物才行嗎?然后那個形式發票 也要做成洗艙機?

lily 追問

2022-10-20 16:41

我們是生產企業,生產的洗艙機  就是平時的XX洗艙套裝

meizi老師 解答

2022-10-20 16:42

你好;     那你到底是套裝銷售還是 只是單純的這個機子銷售?   

lily 追問

2022-10-20 16:43

就是個機器   里面含一些備件

meizi老師 解答

2022-10-20 16:45

你好; 那你 要么就是   開這個機子 整機開即可; 別去寫套裝   

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相關問題討論
你好? 這個是按實際地領用記賬的? ?比例可以看BOM單子
2023-09-26 10:10:47
你好; 報關單和你合同 和發票一致的; 你發票是按照你? 庫存 和貨物明細開的;正常要一致的??
2022-10-20 16:37:38
參照稅務實操課程學習吧
2017-09-10 17:12:09
1. 退稅計算依據不同 外貿企業: 外貿企業退稅主要依據是購進貨物的增值稅專用發票注明的金額(不含稅)和對應的退稅率來計算退稅金額。其計算公式通常為:應退稅額 = 增值稅專用發票上的購進金額 × 出口貨物退稅率。例如,外貿企業購進一批貨物,增值稅專用發票注明的不含稅金額為 100 萬元,該貨物對應的出口退稅率為 13%,那么應退稅額就是 100×13% = 13 萬元。 生產企業: 生產企業采用 “免、抵、退” 稅辦法。“免” 是指對生產企業出口的自產貨物,免征本企業生產銷售環節增值稅;“抵” 是指生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額;“退” 是指生產企業出口的自產貨物在當月內應抵頂的進項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。計算相對復雜,要先計算當期不得免征和抵扣稅額、當期應納稅額、當期免抵退稅額等多個步驟來確定最終的應退稅額。 2. 退稅申報資料不同 外貿企業: 一般需要提供出口貨物報關單、增值稅專用發票(抵扣聯)、出口發票等資料進行退稅申報。重點在于采購環節的發票與出口貨物的對應匹配情況,以證明貨物購進及出口的真實性。 生產企業: 除了出口貨物報關單、出口發票等常規資料外,還需要提供與生產相關的資料,比如生產設備清單、原材料采購明細、水電費等能證明生產過程投入情況的資料,因為要核算出口貨物所耗用的進項稅額等用于 “免、抵、退” 計算,所以資料要求更側重于生產環節的佐證。 3. 適用范圍不同 外貿企業: 適用于自身不從事生產加工,主要從事貨物的采購然后出口銷售的企業,它們扮演的是貿易流通角色,將國內生產的貨物采購后銷售到國外市場。 生產企業: 適用于有實際生產加工能力,出口的是自己生產制造的產品的企業,強調貨物是經過自身生產環節產出后再出口的情況。 分錄的話之前總結的你看看 賬務處理如下:  1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等    貸:銀行存款/應付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應收賬款等    貸:主營業務收入   結轉成本   借:主營業務成本    貸:庫存商品。   3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:   借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)    應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)(當期免抵稅額)    主營業務成本(當期不得免征和抵扣稅額)    貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)    應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
2025-01-03 10:45:48
生產企業,首先對場地必須是廠房的性質,其次要看貴公司生產的是什么產品,是否有污染,假設是一般的加工、組裝、調試,這個環評就相對來說好做了,經營范圍里面加上加工生產,那么注冊公司所需要的注冊場地就必須是廠房,還要有相配套設施。
2022-10-21 17:57:54
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