
生產型企業,有一筆出口業務不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報需要在出口退稅系統里錄入嗎? 我是上個月在增值稅系統做的免稅申報,把進項做了轉出,本月我申報另外的免抵退稅業務一直提示“ 當期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務機關核準(匯總表)差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數24734.51,不一致”,這個數字就是上期申報免稅業務時轉出的進項稅額
答: 需要的呀,你的意思就是說你不退稅嗎?不退稅可以不用錄入。
老師,增值稅稅控系統技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
目前在學習網上申報增值稅,這個申報表是在申報系統里面直接填寫的還是下載“增值稅及附加稅費申報表”填寫之后上傳的?
答: 同學,你好 直接填寫










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