企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

老師,對于老板每次請客吃飯都花幾萬元的餐費,如果計入業務招待費,不需要代扣個稅,對吧?如果老板買了黃金或者金飾品(用于送禮)的發票,計入業務招待費,到時候稅局會要求追溯送誰了并且為什么不代扣個稅 這類問題么?對于類似于買的 京東那個預付卡(京東E卡),計入哪個科目,如果計入業務招待費,會涉及要求代扣個稅么?
答: 你好;? 1.? 這個不用 扣個稅的 ;2.? ? ? ? ? ? 奢侈品或者黃金; 酒水要代扣個稅哈;? ? ? ?那種購物卡性質的也得代扣個稅的??
老師公司買的購物卡(開的是預付卡,不征稅)給客戶,直接計入業務招待費可以嗎
答: 記得可以直接計入招待費,因為后面咱也不能取得發票了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,汽油預付卡發票,贈送客戶的,能夠做業務招待費稅前扣除嗎
答: 您好,如果沒有發票,不能稅前扣除








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2022-10-17 14:26
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