送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-10-14 18:14

同學;
對于商品價款20萬,以及增值稅2.6萬,這是屬于確認收入的分錄。(開發票也是20萬+2.6萬)
對于代墊運費,是屬于往來款項,不需要發票的。

嫻┏ (^ω^)=? 追問

2022-10-14 18:26

代墊運費,屬于往來款。但是我轉給的是運輸公司,掛科目不是應該是運輸公司么,因為我轉給運輸公司賬戶。后面并不是運輸公司轉錢給我,是購買企業轉給我

林夕老師 解答

2022-10-14 18:28

同學,你公司與買方是有合同的,合同里肯定約定了有你公司代墊運費。(也可以把發票復印一份,雖然發票不是開給自己的,但是也可以作為自己代墊的憑證)。

嫻┏ (^ω^)=? 追問

2022-10-14 18:35

那我明白了。雖然資金流不一致,但是這個是特殊的一種情況,就可以是么

林夕老師 解答

2022-10-14 19:57

同學,是的,只要憑證能證明這筆資金流是怎么回事就可以。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借費用 應交稅費應交增值稅(進項稅) 貸銀行存款
2022-01-15 22:11:43
學員你好,分錄如下 借*在途物資600000應交稅費-增值稅-進項稅額78000 貸*銀行存款678000
2022-12-30 09:21:30
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-12-30 09:21:07
您好,借:周轉材料 貸:應付賬款-暫估 借:制造費用/周轉材料 貸:銀行存款545
2023-02-13 16:16:35
你好 借:庫存商品??20萬%2B1萬??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2.6萬%2B0.09萬,? ?貸:應付賬款 (借方合計金額)
2022-08-05 17:21:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...