送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-13 16:29

 你好;    視同銷售的 ; 這個是哪個買的電視;  業務員墊付的款嗎   

雨滴 追問

2022-10-13 16:30

業務員墊付的,這個怎么也視同銷售

meizi老師 解答

2022-10-13 16:32

 你好;     送人的話;  是要這樣的; 你們發票開這個電視機發票了嗎   

雨滴 追問

2022-10-13 16:36

發票內容是壁掛一體機,客戶放店里的

meizi老師 解答

2022-10-13 16:38

你好; 那你要做;  借庫存商品貸銀行存款;  借銷售費用 ;貸其他業務收入; 銷項稅; 借其他業務成本貸庫存商品  

雨滴 追問

2022-10-13 16:39

那中秋節給客戶送月餅呢

meizi老師 解答

2022-10-13 16:41

  借管理費用或者銷售費用-  招待費貸銀行存款   

雨滴 追問

2022-10-13 16:59

老師,第二個分錄銷售費用是業務招待費嗎

雨滴 追問

2022-10-13 17:01

老師,分錄這樣對嗎

雨滴 追問

2022-10-13 17:06

我剛看了條例好像這種不視同銷售

meizi老師 解答

2022-10-13 17:13

你好1. 是的;  2. 除非你們是捆綁銷售哦   

雨滴 追問

2022-10-13 18:00

我們是捆綁銷售的,那分錄是業務招待費對嗎

meizi老師 解答

2022-10-13 18:01

 你好; 是的;那就一起計入   

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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