
21年減免稅款分錄 借應交稅費-減免稅款500 貸 營業外收入,今年22年的年初有一張發票沖紅了,其中有200減免稅款負數了,這個22年怎么做賬,借應交稅費-減免稅款-200 貸 未分配利潤-200,這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
未交增值稅貸方有余額,這部分為減免稅額,應該怎么處理賬務,計入營業外收入還是計入利潤分配-未分配利潤?
答: 你好?未交增值稅貸方有余額是應交未交的,不交了轉到營業外收入?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,小規模季度未超過三十萬,減免的增值稅是計入營業外收入減免稅款還是直接計入應交稅費減免稅款
答: 你好,計入到營業外收入










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