送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-10-08 21:32

您好
沒有銷項稅額 暫時不做抵扣處理的
借:管理費用-辦公費
貸;銀行存款
后期需要抵扣的時候
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字
借:管理費用-辦公費 借方紅字

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您好 沒有銷項稅額 暫時不做抵扣處理的 借:管理費用-辦公費 貸;銀行存款 后期需要抵扣的時候 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2022-10-08 21:32:07
發票金額100 稅額3 借庫存商品103-9 應交稅費、應交增值稅進項9 貸銀行103
2023-03-24 10:45:31
你好; 發票 是丟失了嗎?? ?怎么會收不到? ; 是后期會受到嗎 ; 這樣好判斷科目? ?
2022-06-06 10:22:25
你好; 之前進項稅你有做勾選沒有 ; 做進項稅借方科目掛著了嗎??
2023-07-17 11:17:05
1、補交上年度的增值稅會計分錄的做法為: 一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄: 借:應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-12-13 16:19:43
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