
老師您好,我總賬結(jié)賬畫錯紅線了,可以修改嗎
答: 您好,這個是可以的可以
老師呀,我用的是金蝶K3現(xiàn)在總賬反結(jié)賬了,為什么固定資產(chǎn)模塊不能反結(jié)賬呀,說只有管理組成員可以操作的,但是我用財務(wù)經(jīng)理的也是同樣出現(xiàn)一樣的問題呀。這是什么情況呀,有老師告訴我,我可以結(jié)賬就可以反結(jié)賬呀,為什么操作不了呢。
答: 并且我已經(jīng)把反結(jié)賬月份的固定資產(chǎn)折舊刪除了,現(xiàn)在總賬模塊是6月份的,固定資產(chǎn)模塊是七月份的。我怎么辦呢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問什么是總賬期末結(jié)帳?
答: 同學(xué)你好,總賬期末結(jié)賬是指,本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部入賬,在期末將本期損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,并且在財務(wù)系統(tǒng)中關(guān)閉相應(yīng)期間賬套的一個過程;






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


