送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-09-29 17:51

您好,最好按照七月份的做負數會計分錄

活力的芝麻 追問

2022-09-29 17:59

借:應收賬款11300(紅字)
 貸:主營業務收入10000(紅字) 
        銷項稅額1300(紅字)
只需要做這筆分錄是就可以了嗎?
7月份的賬務處理是這樣的:
借:應收賬款11300   
 貸:主營業務收入10000  
       銷項稅額1300  
 借:銀行存款11300  
  貸:應收賬款11300

東老師 解答

2022-09-29 18:01

是的,只需要這筆做賬就好

活力的芝麻 追問

2022-09-29 18:04

問題是已經收到款了,借:應收賬款11300(紅字)嗎

東老師 解答

2022-09-29 18:07

那你就把應收賬款改為銀行存款。

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相關問題討論
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
借:主營業務收入 16609.67 借:應交稅金 - 銷項稅 276827.83 貸:應收賬款 293437.5 沖銷后,仔細核對業務實際發生情況,確認應收賬款、主營業務收入和銷項稅的準確金額。比如檢查合同約定、發票開具情況、貨物交付情況等,確保后續賬務處理的準確性。如果稅率適用錯誤或者計算錯誤,還需要對應調整收入和稅金的金額
2025-02-14 11:15:49
同學你好,在庫存系統中出庫錄入負數
2022-06-18 16:36:00
你好,是什么情況下開具了發票卻不確認收入呢??
2022-03-17 10:26:22
您好,是的,就是這樣做的
2025-09-03 10:46:51
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