
工會經費計提時:借:管理費用-工會經費貸:應付職工薪酬一工會經費工會經費交納時:借:應付職工薪酬-工會經費貸:銀行存款為什么還有其他應付款?應該計提到其他應付款嗎?
答: 您好 您這樣寫分錄正確的
工會經費的會計分錄是這樣嗎?1、每月計提單位及上級經費時:借:管理費用一工會經費貸:應付職工薪酬-單位工會應付職工薪酬--上級工會2、上繳工會經費時:借:應付職工薪酬--單位工會應付職工薪酬-一上級工會貸:銀行存款3、收到經費返還時:借:銀行存款貸:應付職工薪酬工會經費若本單位工會不單獨核算,由財務部代管的,分錄如下:借:應付職工薪酬--工會經費貸:其他應付款工會經費發生相應支出時:借:其他應付款--工會經費貸:銀行存款我的問題是,發生支出的時候記到其他應付款工會經費,個稅一樣要交是嗎?不記到應付職工薪酬職工福利費沒問題的嗎?
答: 你好,返還沖減管理費用也需要
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工會經費,計提時:借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款返還時,是借銀行存款,貸 應付職工薪酬-工會,那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
答: 你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
年末其他應付款-工會經費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應付職工薪酬。同時,借應付職工薪酬,貸其他應付款-工會經費。另外員工交的會費也計入其他應付款-工會經費貸方。
個人的工會經費轉入銀行。借:應付職工薪酬——基本工資,貸:應付職工薪酬——工會經費,轉入銀行時借:銀行存款,貸:應付職工工資么?,總感覺處理的不對?









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