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夕顏若雪
于2022-09-27 14:14 發布 ??535次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-09-27 14:15
你好; 待抵扣進項稅 會計入在你應交稅費負數金額的;
夕顏若雪 追問
2022-09-27 14:59
老師,如以負數入賬,借:應交稅金--未交增值稅(負數),貸:待抵扣進項稅,還是不對呀?
meizi老師 解答
2022-09-27 15:03
你好; 是負債表里面 以負數體現; 沒有說 你賬上分錄要以負數體現哦
2022-09-27 15:07
謝謝老師,可否:借:原材料,應交稅金-待抵扣進項稅,貸:應付賬款//借:其他應收款--待抵扣進項稅,貸:應交稅金--待抵扣進項稅?
2022-09-27 15:09
你好 ; 正常應該做 ; 借原材料 ; 應交稅費- 待認證進項稅; 貸應付賬款 ; 認證后 :借進項稅貸 應交稅費- 待認證進項稅
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老師,我們有一些未抵扣發票,借記:應交稅金--待抵扣進項稅,這么入賬了,資產負債表的應交稅金變少,像這種情況怎么辦?
答: 你好;? ? ? ?待抵扣進項稅 會計入在你應交稅費負數金額的;? ?
待抵扣的進項稅額在資產負債表上是不是應交稅費負數填列
答: 同學您好, 您能詳細說一下您您的情況嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!請問一下,月末填資產負債表時,應交稅費期末余額在貸方,但是待抵扣進項稅期末有借方余額,那這個借方余額在資產負債表上怎么提現呢?
答: 可以體現為應交稅費負數,也可以體現在其他流動資產
老師,待抵扣進項稅額借方有余額,然后財務軟件資產負債表上的應交稅費期末余額跟科目余額不一致,導致資產負債表不平,我看公式,資產負債表期末余額沒有包含待抵扣進項稅額,這種情況我應該怎么解決呢 ?
討論
手工賬,待抵扣進項稅額在資產負債表哪里體現
老師 我們科目上待抵扣進項稅額有余額,那么在資產負債表重分類的時候可以放到哪個科目呢聽說今年有變,我們不想應交稅金為負數
本月的待認證進項稅額在資產負債表應繳稅費里面登記的是負數嗎?下個月待抵扣進項稅額轉到進項稅額里面,資產負債表應繳稅費變成正數對嗎?
年末有待抵扣進項稅額,填在資產負債表應交稅費欄,要負數了 ,請問填在資產負債表那一欄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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夕顏若雪 追問
2022-09-27 14:59
meizi老師 解答
2022-09-27 15:03
夕顏若雪 追問
2022-09-27 15:07
meizi老師 解答
2022-09-27 15:09