送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-09-26 07:03

1借在途物資10000
應交稅費應交增值稅進項稅額1300
貸零余額賬戶11300

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:03

借原材料10000
貸在途物資10000

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:04

2借原材料20400
應交稅費應交增值稅進項2600
貸銀行存款13000

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:04

上邊是第三個的會計分錄
2借原材料51000
應交稅費應交增值稅進項稅額6500
貸銀行存款57500

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:05

4借管理費用10000
其他經營支出8000
經營支出2000
貸原材料20000

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:06

5借待處理財產損益2000
貸原材料2000
借資產處置費用2000
貸待處理財產損益2000

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1借在途物資10000 應交稅費應交增值稅進項稅額1300 貸零余額賬戶11300
2022-09-26 07:03:31
同學你好 稍等我寫給你
2022-10-22 04:15:15
財務會計: 借資產處置費用32000 無形資產累計攤銷128000 貸無形資產160000 借銀行存款50000 貸應繳財政款50000
2022-06-22 02:32:00
你好,麻煩你稍等一下
2023-05-12 12:52:39
根據您提供的信息,以下是為該事業單位會計編制的會計分錄: 1.當固定資產(中巴車輛)被調出時:借:固定資產清理 100000借:累計折舊 20000貸:固定資產 120000 2.如果單位以銀行存款支付調出費用800元,則:借:固定資產清理 800貸:銀行存款 800 3.最后,將固定資產清理科目余額結轉到資產處置損益科目:借:資產處置損益 100800貸:固定資產清理 100800 因此,該事業單位會計編制的會計分錄為:借:固定資產清理 100800;貸:銀行存款 800;貸:固定資產 120000。
2023-10-17 11:35:00
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